Данък върху разходите: теория и практика
Данъчна Академия има удоволствието да Ви покани да участвате в онлайн курс на тема "Данък върху разходите: теория и практика", в който са разгледани приложимите правила и актуални казуси относно облагането на представителните разходи, социалните разходи в натура и разходите в натура, свързани с лично ползване на бизнес активи.
Какво представлява онлайн курса?
Онлайн курсът се състои от видеа, които можете да гледате неограничен брой пъти в удобно за Вас време (в рамките на 12-месечния период за достъп до курса) на различни устройства - компютър, лаптоп, таблет, смартфон с интернет свързаност. Курсът включва теоретична част и практическа част, в която са разгледани около 30 данъчни казуси, свързани с данъка върху разходите.
За кого е подходящ курса?
Онлайн курсът е подходящ за счетоводители, финансови и данъчни специалисти, юристи и предприемачи.
Какви теми са разгледани в онлайн курса?
В онлайн курса са разгледани следните теми:
I. Теоретична част: Данък върху разходите по ЗКПО
1. Облагане на представителните разходи (приложими разпоредби и практически примери).
2. Облагане на социални разходи, предоставени в натура (приложими разпоредби и практически примери).
3. Облагане на разходи в натура за лично ползване на фирмени/бизнес активи (приложими разпоредби и практически примери).
II. Представителни разходи – практически казуси
1. Данъчни аспекти на разходи за служебна вечеря.
2. Данъчно облагане на предоставяне на подаръчни ваучери на клиенти и служители.
3. Данъчни аспекти на разходи за вечеря с потенциални клиенти.
4. Данъчно облагане на разходи за фирмено мероприятие.
5. Данъчно облагане на разходи за чуждестранна делегация.
6. Данъчни аспекти на разходи за екскурзии на контрагенти.
7. Данъчни аспекти на разходи за коледно парти за дистрибутори.
8. Данъчно облагане на разходи за семинар за бизнес партньори.
9. Данъчни аспекти на организиране на бизнес срещи.
10. Документиране на представителни разходи.
III. Социални разходи – практически казуси
1. Предоставяне на електронни ваучери за храна на собственик, който полага личен труд
2. Предоставяне на електронни ваучери за храна на служител в отпуск по майчинство.
3. Прилагане на смесен подход при предоставяне на електронни ваучери за храна на наети лица.
4. Предоставяне на електронни ваучери за храна на стойност над 200 лева месечно.
5. Предоставяне на електронни ваучери за храна на служител, който работи при двама работодатели.
6. Данъчни аспекти при отказ на наето лице да получава електронни ваучери за храна.
7. Предоставяне на електронни ваучери за храна на новопостъпили и напускащи служители.
8. Предоставяне на електронни ваучери за храна на чуждестранен управител на българско дружество.
9. Предоставяне на електронни ваучери за храна на служител в дългосрочна командировка.
10. Предоставяне на електронни ваучери за храна на акционери в дружество.
IV. Лично ползване на фирмени активи – практически казуси
1. Данъчни аспекти на ползване на служебни автомобили от търговски представители.
2. Данъчно облагане на лично ползване на служебен автомобил от едноличен търговец.
3. Данъчни аспекти на ползването на 7-местен автомобил за служебни и лични цели.
4. Данъчно облагане на лично ползване на автомобил, нает на оперативен лизинг.
5. Данъчни амортизации при лично ползване на фирмен автомобил с N1 сертификат.
6. Данъчни аспекти на лично ползване на служебен телефон.
7. Изчисляване на данък върху разходите, свързан с личното ползване на фирмен лаптоп.
Кога започва курса?
Онлайн курсът е публикуван и всички записани участници могат да гледат видеата в него в удобно за тях време.
Каква е продължителността на курса?
Общата продължителност на видеата в онлайн курса е около 3 часа.
Каква е цената на курса?
Цената за 12-месечен достъп до онлайн курса е 360 лева (с ДДС) на участник.
Как мога да се запиша в курса?
За записване в онлайн курса, можете да ни пишете на [email protected]
Вашият лектор

Д-р Светлин Кръстанов е доктор по икономика и данъчен консултант с над 17 години опит. Основател е на Данъчна Академия ЕООД - дружество специализирано в данъчните консултации и обучения. Работил е в PricewaterhouseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и Хърватия, където е консултирал по данъчни казуси множество мултинационални и местни компании от различни сектори на икономиката. Като утвърден специалист по въпросите на европейското ДДС законодателство, през 2013 г. предоставя обучения и консултации в Хърватия във връзка с въвеждането на европейските ДДС правила в страната при приемането и в ЕС. След това през периода 2014 - 2017 г. ръководи практиката по косвени данъци на PwC България.
Бил е водещ лектор по данъчни теми към PwC Академия в България, където е водил десетки семинари и секторно насочени фирмени обучения на данъчна тематика, за всяко от които е получил изключително високи оценки от участниците. Преподавал е също така и в Университета за национално и световно стопанство.
През 2010 г. д-р Кръстанов е защитил успешно докторска дисертация в областта на данъчната политика. Също така има диплома по международно данъчно облагане от Chartered Institute of Taxation, Великобритания. Автор е на редица публикации посветени на данъчното облагане и данъчната политика в български и водещи международни издания. Работил е активно и по законопроекти, свързани с данъчното законодателството в България.
Като лектор на Данъчна Академия е водил десетки обучения по данъчно облагане в Европа и Азия. Също така д-р Светлин Кръстанов е първият данъчен специалист от България поканен да преподава в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам.